|
Zmluva |
6_2019
|
pracovná zdravotná služba
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Mária Matonoková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.07.2019 |
|
Zmluva |
9_2018
|
Darovacia zmluva pre materskú škôlku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Tatrabanka, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Viera Ujčíková |
zástupkyňa pre materskú škôlku |
|
24.05.2018 |
|
Zmluva |
8_2017
|
dohoda o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Obchodná akadémia |
|
RNDr. Mária Matonoková |
zástupkyna riaditeľky školy |
|
05.04.2017 |
|
Zmluva |
1_2017_7
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Mgr. Daniela Vyšňová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Marián Luha |
starosta obce |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2021/229
|
úpravu podkladu,,dodávku, montáž PVC podlahy do priestorov,prechodovej chodby ZŠ
|
1 223.10 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ETAGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riadtite školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/228
|
strhávanie starej PVC,,dodávku, montáž PVC podlahy do priestorov,chodby ZŠ
|
7 963.70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ETAGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riadtite školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/227
|
strhávanie starej PVC dodávku,montáž PVC podlahy a dodávku a montáž kobercovej,krytiny do priestorov MŠ
|
3 769.34 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ETAGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riadtite školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
čistiace prostriedky
|
100,15 |
s DPH |
|
6_2014
|
23.03.2018 |
Tatraglobal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
oprava kopírky
|
74,18 |
s DPH |
60/2018
|
|
18.05.2018 |
CBC Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
mobil ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
12_2017
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
el. energia - hlavná budova
|
136,20 |
s DPH |
|
9_2017
|
17.05.2018 |
SPP, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
el. energia - prístavba
|
564,78 |
s DPH |
|
9_2017
|
17.05.2018 |
SPP, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
plyn, ZŠ,ŠJ,MŠ 5/2018
|
1 855,10 |
s DPH |
|
7_2017
|
17.05.2018 |
MET Slovakia, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
nákup potravín
|
16,79 |
s DPH |
|
ŠJ4/2016
|
17.05.2018 |
PACIGA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
nákup potravín
|
23,76 |
s DPH |
|
ŠJ2/2012
|
17.05.2018 |
Dugy Plus s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
nákup potravín
|
87,88 |
s DPH |
|
ŠJ2/2015
|
18.05.2018 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
školenie p. riaditeľka
|
55,00 |
s DPH |
63/2018
|
|
23.05.2018 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
mobil MŠ
|
2,16 |
s DPH |
|
1_2011
|
21.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
zber odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
28/2017
|
21.05.2018 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
nákup nerezové sita ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
54/2018
|
|
22.05.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el, zariadení |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
18.06.2018 |